李金华审计长在全国审计工作会议上的报告摘登
现行独立审计模式的缺陷与重构
张文斌
审计风险的十种表现形式
潘柳松
积极探索建立审计项目组运行机制
茅全跃
专项审计调查的程序和要求
黄江海
审计方案的性质、难点及其质量控制
夏明曦
企业内部审计的创新与发展
宋文杰
审计中开展综合分析的几种实用方法
王娅飞
查处“小金库”违纪需要专项法规
赵国君
建设项目跟踪审计的内容和方法
常州市审计局
加强审计机关业务管理的建议
万峰
审计保密工作的特点及对策
杨玉玲
审计行为学在审计实践中的运用
姜虹
财务审计与绩效审计的区别
黄火斤强
“同级审”通知书的制作方法
孙卫国
存货审计之实地盘点的三个步骤
夏军
税收虚假的辨识与审计对策
夏鹏
电子表格软件为用户提供快捷服务点述
张超美
企业操纵利润的会计方法及审计对策
姚军
加强对行政事业单位原始凭证的审计
代保元
运用计算机技术进步辅助审计的两个实用技能
姜延军
企业潜亏的形成及审计方法
陆柳萍
检查金融机构“小金库”与账外资产的五种方法
旷军良
金融诈骗常见手法
刘笑宇
利用会计报表识别会计舞弊的审计技巧
狄文炳
收支两条线“审计的重点与方法
袁洁宇
构建任期经济责任审计长效机制
王仪卿
关于经济责任审计的健全和完善
黄立新
红桃K集团股份有限公司内部审计工作调查
湖北省非国有企业内部审计课题组
诉讼支持业务:会计师事务所业务新领域
国赟
注册会计师审计报告质量控制的三个关键点探析
冯均科
2003年度全国会计师事务所前百家信息
国际会计师联合会改革方案出台
姚冬萍
韩国国家审计的基本特点
王会金
埃及国家审计
欧洲审计院
徐冰
百家海港所申请内地执业
卜海涛
毕马威涉嫌兜售避税秘诀
齐雁冰
资格认证新贵
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