刘家义指出:审计人员要做老实人、做干净事、做有为官
世界审计组织最高审计机关责任与作用工作组第八次会议开幕
审计署绩效报告(2014年度)
审计署有关部门负责人就审计署绩效报告(二○一四年度)答《中国审计报》记者问
《中国审计》杂志入选2015年中国“百强报刊”
在世界审计组织最高审计机关责任与作用工作组第八次会议上的演讲
刘家义
对审计充分发挥独立性作用的几点认识
贾康
部分审计厅局长谈:审计全覆盖与审计方法创新
审计查处滥用职权犯罪案件线索应注意的问题
蒋笃亮
略论五种主要审计方式的恰当运用
王宝庆
互联网金融审计监督体系的构建及其实现路径
赵丹
“互联网+”环境下审计运行机制的创新
叶善锦
刍议衍生金融工具审计风险的控制对策
宋夏云
地级市环境审计现状及对策研究
王丽
基层审计机关实现审计职业化的障碍因素及解决措施
上官跃祥
基层审计机关队伍职业化程度分析与制度设计
孙文
审计现场实施闭环管理研究
杭州市审计局课题组
基于EFQM模型探析审计现场质量控制
湖州市审计局课题组
公私合作伙伴关系项目采购流程管理审计的重点内容
杨宇婷
信息网络中安全审计与监控系统的设计与应用
张哲
审计学课程教学中存在的问题与改进措施探讨
张胜
大数据环境下的审计实践支撑体系与业务重构
岳小冰
我国社保基金审计存在问题研究
孙翌华
新时期廉政审计风险的导向模式与规避机制
郭红彦
中外合作双语教学的价值分析与实现途径
苗宁
国家审计对内部审计资源的利用和风险防范
和秀星
改革政府审计报告的思考
张清玉
国家审计与国家治理公司化探析
秦欣梅
环境绩效审计的实施框架与取证方法
梁斌
构筑“一体两翼”任中审计框架的理论思考与实践探索
胡庭清
论产权保护导向的自然资源资产离任审计
陈波
地方政府主要领导经济责任审计中的机构编制审计初探
林文婷
领导干部自然资源资产审计模型和资源资产量化审计研究
陈富根
领导干部自然资源资产离任审计(试点)工作方案探析
林孝祥
主要外网查询渠道、取证方法与技巧
王婷
审计的数据透视分析方法
柯锐
运用流程图法进行外资项目内部控制测试
应育嵘
利用SQL2008因陋就简审计法院诉讼费
张小平
运用审计抽样技术
申大军
用友A++数据导入AO小技巧
邹丽莉
燃油单据虚假报销的审计方法
刘以宏
运用计算机技术审计划拨用地合法性的思路
王晓晴
企业社会责任内部控制审计研究
王海兵
我国公共部门内部审计的发展策略研究
王爱军
信息披露机制中的内部审计角色
刘爱松
内部审计案例库建设的构想
王旭辉
增值型供应链审计问题研究
北京汽车集团有限公司与首都经济贸易大学联合课题组
集团审计信息化面临的难题及解决思路
梁欣欣
内部控制中不相容职务分离的浅析
位婷茹
审计职业怀疑
丽贝卡·希思
国有企业审计招标制度的优化建议
部分国家国有企业外部审计和特别审计规定
鲁桐
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